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修文县阳明洞街道办事处2022年部门预算及“三公“经费公开说明

  • 2022
  • 05/19
  • 14:07:39
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2022-05-19 14:07:39 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

    一、概况

(一)办事处主要职能

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职责,着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境,提升社会服务能力。

3.执行本区域的经济行业社会发展规划计划,负责本区域教育科技、民族宗教、交通运输、农业农村、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、水务管理、城镇建设、自然资源、医疗保障、生态环保、退役军人、综合治理、城市管理、民政、统计、司法、工业和信息化、人力资源和社会保障等社会管理及公共服务工作。

4.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位设立6个事业单位、5个内设机构。从预算单位构成看,修文县阳明洞街道办事处无下属单位。

二、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,修文县阳明洞街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。修文县阳明洞街道办事处2021年收支总预算1206.23万元,2022年收支总预算1176.54万元,减少2.46%减少原因:因2021年收入不结转,导致2022年预算中的上年结转数减少

三、关于2022年收入预算情况说明

修文县阳明洞街道办事处2022年收入预算1176.54万元,其中:上年结转25.32万元,占2.15%; 一般公共预算拨款收入1151.22万元,占97.85%。2021年收入预算1206.23万元,减少2.46%减少原因:因2021年收入不结转,导致2022年预算中的上年结转数减少

四、关于2022年支出预算情况说明

修文县阳明洞街道办事处2022年支出预算1176.54万元,其中:基本支出1051.22万元,占89.35%;项目支出125.32万元,占10.65%。2021年预算支出1206.23万元,减少2.46%减少原因:因2021年收入不结转,导致2022年预算中的上年结转数减少

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

修文县阳明洞街道办事处2022年政府性基金支出预算0万元。

六、关于2022“三公”经费预算情况说明

修文县阳明洞街道办事处2022年“三公”经费预算为12.06万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元,公务车运行维护费12.06万元。2021年“三公”经费预算为14.36万元。与2021年相比,“三公“经费减少2.30万元,原因是厉行节约,缩减公用经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算342.68万元,2021我单位的机关运行经费财政拨款预算539.28万元,减少36.45%增加原因:因2021年事业人员目标奖用行政运行科目,2022年事业人员目标奖用事业运行科目

(二)国有资产占有使用情况

修文县阳明洞街道办事处共有车辆5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(三)政府采购情况

2022年阳明洞街道办事处没有政府采购预算。

(四)国有资本经营预算情况

(五)绩效目标设置情况

2022年修文县阳明洞街道办事处实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算100万元,部门整体绩效财政拨款预算1151.22万元。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阳明洞街道2022年1-8表.xls     

      阳明洞街道办2022年度部门整体绩效表.xlsx

      阳明洞街道办2022年度项目支出绩效表.xlsx


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